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(2013)国际注册内部审计师CIA考试红皮书书籍详细信息

  • ISBN:9787511909244
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2013-05
  • 页数:222
  • 价格:19.00
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装
  • 开本:大32开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
  • 豆瓣评分:暂无豆瓣评分

内容简介:

  《(2013)中审网校CIA考试辅导用书?CIA学习卡配套CIA考试教材:国际注册内部审计师CIA考试红皮书》主要内容包括五大部分,分别是:章内部审计定义、第二章首席审计执行官、第三章内部审计师、第四章内部审计作用、第五章内部审计程序等。每一章节都对该内容进行了详细的论述。

书籍目录:

编者的话

《框架》简介

内部审计定义

章内部审计定义

1.1独立性与客观性

1.1.1独立性原则

1.1.2客观性原则

1.1.3损害独立性或客观性的情形

1.1.4独立性或客观性受损的披露

1.2确认和咨询业务

1.2.1确认业务

1.2.2咨询服务

1.2.3确认业务与咨询服务的区别

1.3增加价值和改善组织的运营

1.4系统的、规范的方法

1.5评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果

1.6帮助组织实现其目标

1.7案例与应用

第二章首席审计执行官

2.1内部审计章程

2.1.1章程的概念

2.1.2章程的批准

2.2报告关系

2.2.1向董事会和高级管理层报告

2.2.2与审计委员会的关系

2.3内部审计部门管理

2.3.1计划

2.3.2沟通和批准

2.3.3资源管理

2.3.4政策和程序

2.3.5对内部审计活动的风险进行管理

2.4协调

2.4.1确认图谱

2.4.2协调流程

2.4.3协调外部审计

2.4.4协调其他部门

2.5质量保证与改进程序

2.5.1内部评估

2.5.2外部评估

2.5.3对遵循《标准》的应用

2.6案例与应用

第三章内部审计师

3.1职业道德规范

3.1.1诚信

3.1.2客观

3.1.3保密

3.1.4胜任

3.2专业能力

3.3应有的职业审慎

3.4持续职业发展

3.5案例与应用

第四章内部审计作用

4.1治理

4.1.1促进文化建设

4.1.2隐私

4.1.3信息安全

4.1.4电子商务

4.1.5《萨班斯法案》相关条款

4.2风险管理

4.2.1风险管理基础

4.2.2促进风险管理过程的建立

4.2.3识别和报告环境风险

4.2.4评估风险管理过程的适当性

4.2.5企业全面风险管理

4.3控制

4.3.1 COSO内部控制框架

4.3.2内部控制的威胁

4.3.3内部审计在控制中的作用

4.3.4控制的自我评估

4.4舞弊

4.4.1舞弊的识别

4.4.2发现舞弊的职责

4.4.3舞弊的防范

4.4.4舞弊的调查

4.4.5舞弊的报告

4.5案例与应用

第五章内部审计程序

5.1审计准备

5.1.1业务目标

5.1.2业务范围

5.1.3业务资源的分配

5.1.4业务工作方案

5.2审计实施

5.2.1收集信息

5.2.2分析与评价

5.2.3业务记录

5.2.4审计复核

5.3审计报告

5.3.1报告标准

5.3.2报告的质量

5.3.3报告中对《标准》遵循性的声明

5.3.4结果的发送

5.4后续审计

5.4.1监督审计业务结果

5.4.2开展后续程序

5.4.3接受风险的决定

5.5案例与应用

5.5.1应收帐款审计目标和程序

附录:2013修订版框架目录索引

参考文献

作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

  3.与审计委员会的交流

 

 根据“内部审计定义”,内部审计通过在审计活动中采取系统化、规范化的方法来帮助审计委员会实现其目标。首席审计执行官和审计委员会关系的总体效果在很大程度上取决于双方的在下列方面的交流。审计委员会应该定期与首席审计执行官单独会谈,讨论敏感的事项。

   针对与确定的审计任务和范围相关的审计活动的结果,每年提供一个总结性报告或评估情况。

   定期向审计委员会和管理层提交报告,总结审计活动的结果。

   不断向审计委员会报告内部审计的新趋势和新的成功实务。

   与外部审计师一起讨论委员会信息需求的满足情况。

   复核提交给审计委员会的信息的完整性和准确性。

 

 确认内部审计师和外部审计师之间工作的协调是有效率和有效果的。判断内部和外部审计师的工作有无重复性,并指明出现重复的原因。

   【典型习题】

   审计委员会有可能参与对以下哪项内容的审批工作?

   A.审计人员的提拔和加薪。

   B.审计报告中审计发现和审计建议的审批。

   C.审计工作时间表的审批。

   D.任命首席审计执行官。

   参考答案:D

   解题思路:

   A.不正确。审计人员的提拔和加薪属于内部审计部门的内部管理事务,一般由首席审计执行官负责。

   B.不正确。首席审计执行官作为内部审计业务的负责人,负责审批审计报告中的审计发现和审计建议。

   C.不正确。对审计工作时间表的审批属于内部审计活动的计划职能,一般由首席审计执行官负责。

   D.正 确。当审计委员会参与任命首席审计执行官时,将提高内部审计活动的独立性。

   2.3内部审计部门管理

 

 内部审计部门管理是指首席审计执行官为提高审计工作质量而采取的管理措施。主要包括内部审计部门的计划管理,制定内部审计部门的政策和程序,内部审计资源管理以及首席审计执行官就以上方面亏董事会和高级管理层的沟通和协调等。

   2.3.1计划

 

 首席审计执行官负责制定年度审计计划。年度审计计划围绕两方面展开,一是风险导向;一是成本效益原则。内部审计部门不可能对组织的所有经营活动进行检查,所以首席审计执行官必须以风险为基础来制定计划。此外,成本效益原则体现了如何利用有限的审计资源有效实现审计目标。首席审计执行官在准备内部审计部门的审计计划时,要以从高级管理层和董事会获取的审计范围以及风险、风险暴露对组织的影响进行的评估为基础。

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编辑推荐

  《(2013)中审网校CIA考试辅导用书?CIA学习卡配套CIA考试教材:国际注册内部审计师CIA考试红皮书》由中国时代经济出版社出版。


书籍介绍

《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》(俗称红皮书)是国际公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是国际注册内部审计师CIA考试都非常重要。然而红皮书条文拗口,阅读者普遍反映条文枯燥无味、干涩难懂、难以理解和掌握。特别是CIA考生,普遍渴望能够有对红皮书通俗易懂的解读,这便是编写《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》的初衷。

《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂红皮书。中审网校结合多年的培训经验,将红皮书中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握最新的国际内部审计专业实务标准、方法及最佳实践。

紧扣标准:鉴于内容的强关联性,《国际注册内部审计师CIA考试红皮书:〈国际内部审计专业实务框架〉精要解读》并没有按照红皮书那样将标准一一拆分开,而是将相关的标准融为一体,帮助考生形成连贯的知识体系,提高学习效率。

书籍真实打分

故事情节:7分

人物塑造:3分

主题深度:4分

文字风格:3分

语言运用:3分

文笔流畅:3分

思想传递:4分

知识深度:4分

知识广度:6分

实用性:8分

章节划分:4分

结构布局:5分

新颖与独特:6分

情感共鸣:5分

引人入胜:4分

现实相关:3分

沉浸感:9分

事实准确性:4分

文化贡献:4分

网站评分

书籍多样性:6分

书籍信息完全性:9分

网站更新速度:4分

使用便利性:9分

书籍清晰度:5分

书籍格式兼容性:8分

是否包含广告:9分

加载速度:3分

安全性:9分

稳定性:8分

搜索功能:3分

下载便捷性:6分

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