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合规型内部审计书籍详细信息
- ISBN:9787115588906
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2022-5
- 页数:319
- 价格:108元
- 纸张:暂无纸张
- 装帧:暂无装帧
- 开本:暂无开本
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的最后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事财会、内部审计的人员阅读,也可作为高校财经类专业师生案例教学的参考资料使用。
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其它内容:
书籍介绍
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的最后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事财会、内部审计的人员阅读,也可作为高校财经类专业师生案例教学的参考资料使用。
书籍真实打分
故事情节:6分
人物塑造:4分
主题深度:8分
文字风格:7分
语言运用:6分
文笔流畅:8分
思想传递:6分
知识深度:8分
知识广度:5分
实用性:8分
章节划分:3分
结构布局:4分
新颖与独特:9分
情感共鸣:4分
引人入胜:5分
现实相关:7分
沉浸感:4分
事实准确性:3分
文化贡献:9分
网站评分
书籍多样性:5分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:9分
使用便利性:5分
书籍清晰度:3分
书籍格式兼容性:4分
是否包含广告:9分
加载速度:8分
安全性:9分
稳定性:5分
搜索功能:3分
下载便捷性:3分
下载点评
- 中评多(514+)
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- 体验还行(590+)
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下载评价
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