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内部控制书籍详细信息
- ISBN:9787301319789
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2021-01
- 页数:暂无页数
- 价格:36.39
- 纸张:胶版纸
- 装帧:平装-胶订
- 开本:16开
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
本书属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。本书采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,本书注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。
书籍目录:
章内部控制的基本理论
第二章内部环境
第三章风险评估
第四章内部控制的基本方法
第五章业务循环控制
第六章 信息与沟通
第七章 内部监督
第八章 内部控制评价
第九章 内部控制审计
第十章 内部控制咨询
附录
参考文献
作者介绍:
李正,云南财经大学会计学院特聘教授,博士生导师。中国审计学会理事。主持 社会科学基金、 人文社会科学基金、中国博士后科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金等十几项。参与 自然科学基金、 会计准则研究课题、企业内部控制体系建设等各级各类课题五项。在《会计研究》《中国工业经济》《审计研究》《中南财经政法大学学报》等期刊发表论文二十多篇。研究方向为会计信息披露、内部审计与注册会计师审计、商业伦理与社会责任。刘杰,贵州财经大学会计学院副院长、博士、教授,曾任贵州省 税收研究会理事等职务,长期从事管理咨询业务,主要研究领域:大数据审计、内部控制和会计信息化。在《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等 外学术期刊上发表学术论文40余篇,出版学术专著1部,出版教材3部,参编教材1部,主持和参与40多项纵向和横向课题研究。
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书籍真实打分
故事情节:4分
人物塑造:3分
主题深度:8分
文字风格:9分
语言运用:4分
文笔流畅:4分
思想传递:5分
知识深度:9分
知识广度:6分
实用性:5分
章节划分:3分
结构布局:6分
新颖与独特:6分
情感共鸣:5分
引人入胜:5分
现实相关:3分
沉浸感:6分
事实准确性:8分
文化贡献:7分
网站评分
书籍多样性:6分
书籍信息完全性:9分
网站更新速度:3分
使用便利性:3分
书籍清晰度:5分
书籍格式兼容性:6分
是否包含广告:7分
加载速度:7分
安全性:4分
稳定性:4分
搜索功能:3分
下载便捷性:5分
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